【新要聞】外匯局海南省分局:做實審計整改“后半篇”文章

      財經 來源:金融時報-中國金融新聞網 2022-12-13 09:52:53


      (資料圖)

      2022年以來,外匯局海南省分局圍繞自貿港外匯管理中心工作,聚焦依法行政、外匯創新政策落實、內控管理,扎實開展內部審計監督,堅持問題導向,建立健全審計整改長效機制,注重審計成果轉化,以審計整改促進治理效能提升,為自貿港外匯領域改革開放保駕護航。

      提升依法行政規范化水平

      依法行政是履職盡責的基本準則。外匯局海南省分局深入貫徹“放管服”改革要求,重點圍繞轄區“執法行為規范不規范”,深入開展審計監督,通過審計整改成果轉化,進一步規范權力運行,把嚴格規范公正文明執法落到實處。

      2022年以來,該局細致梳理匯總依法行政相關的新規定,不斷完善審計評價指標體系,充分評估依法行政新要求在轄區的落實情況;以頂層設計為切入點,評價制度建設的合規性和有效性,以優化政務服務為導向,關注行政許可的便利性和規范性,以高風險關鍵環節為抓手,審查行政處罰合法性和合理性;通過審計監督,督促相關部門及時更新行政許可業務指南,積極推廣行政許可業務網上辦理,持續深化“放管服”改革,不斷提升行政執法的規范化水平。

      增強自貿港創新政策成效

      一分部署,九分落實。外匯局海南省分局聚焦自貿港外匯管理創新政策落實,圍繞“政策落實效果好不好”對相關部門和轄區中心支局、支局開展審計監督,針對部分政策落實效果不及預期的情況,深入開展調研,系統梳理政策執行中的問題,及時提出務實建議,持續跟蹤問效,督促相關部門推出務實舉措,擴大政策效應。截至10月末,轄內優質企業貿易外匯收支便利化試點銀行擴大至7家,試點企業37家,累計辦理貿易外匯收支便利化試點業務達1836筆,金額合計5.2億美元,轄區貿易便利化水平不斷提升;全省共辦理資本項目收付便利化試點業務766筆,境內支付使用金額達12.2億美元,資本項目便利化政策持續提質增效。1月至10月,全省對客遠期結售匯簽約總額12.2億美元,同比增長39.43%,匯率風險管理能力和水平明顯提升,審計整改在促進創新政策落實中發揮了積極作用。

      完善內部精細化管理制度

      細節是內控管理的關鍵。外匯局海南省分局始終把內控管理工作情況作為審計監督的重要內容,重點圍繞“內控制度建設全不全、內控制度執行嚴不嚴”來開展內部審計監督。2022年以來,針對轄區存在的內控制度更新不及時、制定流程不規范、印章使用和管理制度執行不嚴格等問題,該局堅持問題導向,舉一反三,深挖內部管理中的體制機制性問題,提出系統性整改建議;以審計整改為契機,組織全省外匯局系統對內控制度進行自查和交叉檢查,完成對內控制度的修訂,進一步統一轄區內部管理工作規范,夯實了內控管理基礎。通過審計整改,全轄外匯局系統有效解決了內部管理中存在的實際問題,促進了內部管理精細化水平提升。

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